- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-06-13 09:25
一、帐务处理应该是这样的:
1、购进商品时
借:库存商品
借:应交税金--增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、销售时
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税金--增值税(销项税额)
3、结转销售成本时
借:主营业务成本
贷:库存商品
相关问题讨论
你好!你多结转了成本了估计是。
2017-09-11 14:44:19
您好,应该是结转的问题
2022-02-14 20:30:08
那你去查下为啥是负数,要是进项发票没有到后面到就先暂估入账
2019-06-13 09:22:46
您好,多结转了成本了,要想不负,需要把成本转回来呢
2019-03-07 16:49:49
您好,库存商品的贷方金额说明多出库了,尼检查一下是不是有入库了没有记帐
2019-01-01 13:01:31
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2019-06-13 09:25