送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-06-12 14:29

你好,当月计提做会计分录。5月份

???? Gentiy 追问

2019-06-12 14:39

发票没收到分录怎么做,收到发票怎么做

小洪老师 解答

2019-06-12 14:41

你好要收到发票才可以计提,借管理费用-水电费,贷银行存款,如果和生产有关,借制造费用-水电费,贷银行存款

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相关问题讨论
收到退回的款项,冲减费用就可以的
2022-01-10 18:47:23
你好; 11月做 :借管理费用-水电费 贷 其他应付款 ;12月做 :借其他应付款贷银行存款
2022-01-04 14:19:27
金额不大,本月补计提一笔就行。如果对报表有要求可以只调整一下报表就行。
2022-02-10 15:23:40
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-01-14 09:54:34
你先做付款,收到发票在确认费用
2022-09-28 11:24:38
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