我6月份补交了3月份的未开票收入,销售额180000元,税额28800元,开的是16%个点的税率,那么我这边5月份的增值税申报表应该怎么填写

涅磐
于2019-06-11 08:51 发布 806次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-06-11 08:54
就是你已经在三月份按照无票收入申报了,然后这个发票是在四月份或者五月份再开这个无票收入的发票,那就是把无票收入的栏填写负数金额,然后去税务局找你的专管员开转办单,然后拿着转办单到窗口办理就可以了。
16税率的填写在13税率栏里
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就是你已经在三月份按照无票收入申报了,然后这个发票是在四月份或者五月份再开这个无票收入的发票,那就是把无票收入的栏填写负数金额,然后去税务局找你的专管员开转办单,然后拿着转办单到窗口办理就可以了。
16税率的填写在13税率栏里
2019-06-11 08:54:13
是的,你可以把开票的130万元发票就附在这后面
2022-08-24 11:15:54
这个是需要带上之前无票收入证明去税局那边申报
2019-06-06 14:36:34
不是的,未开票负数填写6.6万的数据。开票把本期全部开票数据合计填写
2019-05-09 10:04:38
您好
在未开具发票那栏填写负数
2019-04-16 17:39:42
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