送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-10 14:36

可以计入预付账款科目,进行按月摊销

追问

2019-06-10 14:37

老师,款还没付,先开的发票呢

辜老师 解答

2019-06-10 14:47

也可以计入预付账款,要不可以启用待摊费用科目,报表上余额计入预付账款

追问

2019-06-10 14:48

老师,哪个分录用预付账款啊,没懂,没付款的情况下

辜老师 解答

2019-06-10 14:58

借,预付账款~房租,应交税费,贷,应付账款~供应商

追问

2019-06-10 15:06

额额,那老师摊的时候就是借管理费贷预付账款-房租
支付的时候借应付 贷银行存款了?

辜老师 解答

2019-06-10 15:11

是的,是这样账务处理

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相关问题讨论
分录可以这样写的,不过建议每个月要计提出费用来。
2018-08-16 10:04:30
你好,需要计入待摊,然后按月摊销
2017-05-26 10:49:32
您好!可以的。如果是工业就还要分一部分到制造费用。
2016-05-23 12:43:24
你好 金额小的可以直接记管理费用 
2021-10-12 17:53:25
你好 是你们的办公室等租赁费 可以入账的
2019-05-10 10:24:31
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