老师,餐馆搞活动,会员充值2000现金,赠送600,同日消费745元,请问这笔会计分录怎么做?急
画中月
于2019-06-10 11:26 发布 1281次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借银存2000,销售费用600贷预收2600
借预收745贷主营业务收入应交税费
2019-06-10 11:26:55

借银存2000,销售费用600贷预收2600
借预收745贷主营业务收入应交税费
2019-06-10 11:31:53

借销售费用贷预收账款
消费了之后,借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-11-19 09:28:07

你好,借 银行存款1000 销售费用-赠送100 贷 预收账款 1100
消费时 借 预收账款 600,贷 主营业务收入 600(不考虑税)
2019-06-20 16:36:13

您好,银卡充值时,借;现金或者银行存款,500元,销售折让,100元,贷:预收账款,600元。金卡充值时,借;现金或者银行存款,500元,销售折让,200元,贷:预收账款,700元,消费时,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2018-04-29 13:34:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息