老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

我这边想问一下,就是我这边平时记账哦,我是,比如说我三月份或者一一月份就是说欠供应商的货款,为给客户供应商结,然后我一到五月份给客户结了。又给供应商那边接了,但是我我那个帐供应商的账单是三月份产生的,但是我五月份才结。那这个支出的话是寄到五月份的呢,还是要单独摘出来,单独寄还是怎么弄,如果要是寄到五月份的话,那就是说我五月份的开支就。多了,很多。就就感觉就这个月好像是亏损的状态,麻烦你帮我看一下我这个这种账应该怎么记呢。
答: 您好,您三月份的借库存商品或原材料贷应付账款然后五月份的时候再借应付账款贷银行存款
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,这个月不是11月份吗?我想反记账到五月份修改五月份的那个账,然后呢,就是我不想修改那个时间表,然后呢,我直接在当这个月的当天呢,直接就在那账号里面直接反记账,反记账到五月份这样子。 这样可以吗
答: 你好 在这个月修改可以的





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