老师好,上月做了一张礼品的凭证,借:工程施工-费用 应交税费-应交增值税进项税 贷:库存现金 这个月认证了发票,做进项税额转出,借:工程施工 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出,可以吗?
????平淡是真
于2019-06-07 16:41 发布 979次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-07 16:44
你好,就是这样做的。
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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????平淡是真 追问
2019-06-07 16:49
月月老师 解答
2019-06-07 17:28