送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-07 11:05

您好
12月计提的工资 汇算清缴前发放掉 都可以所得税前扣除

陈自林 追问

2019-06-07 11:24

关键是实际发的12月份的工资坑定不是计提数啊

陈自林 追问

2019-06-07 11:25

那么汇算清缴实际要求的年工资到底是计提数总和还是实际发放数的总和。??

bamboo老师 解答

2019-06-07 11:37

您18年计提的工资只要在汇算清缴前全部发放了 都可以扣除

bamboo老师 解答

2019-06-07 11:39

比如您18年计提了100万 汇算清缴前全部发了 就可以扣除100万 如果汇算清缴前只发放了90万 那就扣除90万

陈自林 追问

2019-06-08 09:37

那福利费占工资总额的14%以内,这个工资总额,指的是全年工资的计提数还是实际发放的工资总额呢?

bamboo老师 解答

2019-06-08 09:51

您所得税前允许扣除的工资

陈自林 追问

2019-06-08 10:11

允许扣除的工资,一般1月份的工资是2月发放的,那么允许扣除的工资总和就是2月份实际发的工资一直加到隔年一月的工资吗??

陈自林 追问

2019-06-08 10:13

2月份实际发的一直加到隔年一月份实际发放去年12月份的工资吗

bamboo老师 解答

2019-06-08 10:57

就是您过计提的整年工资

bamboo老师 解答

2019-06-08 10:57

12月份计提1月份发放也算

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相关问题讨论
您好 12月计提的工资 汇算清缴前发放掉 都可以所得税前扣除
2019-06-07 11:05:09
您好,是的,您的理解非常正确。
2021-04-28 14:23:49
可以的,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬工资,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-05-28 09:22:45
你们工资咋是延后计提的?少计提,那现在账上补计提一个月,你这个11月工资那不是12月计提?
2019-12-09 11:40:10
不用,这个直接是计提数等于发放的工资就可以了
2018-05-14 17:51:06
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  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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