送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-06 16:29

您好
同时收到发票的话
借 管理费用~办公费
贷 库存现金

郭guoguo 追问

2019-06-06 16:40

假如这笔快递费是3月份发生的,3月份收到发票,那么一定要在3月份的时候做账?还是可以跨月做账?

bamboo老师 解答

2019-06-06 16:43

按照及时性原则 应该收到的时候就入账 金额不大 也可以跨月做账

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相关问题讨论
您好 同时收到发票的话 借 管理费用~办公费 贷 库存现金
2019-06-06 16:29:53
收入借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷累计折旧 应付职工薪酬等
2023-11-11 10:12:44
你好的预收的快递费是怎么做账的呢?
2019-12-23 10:58:16
你好 是的 是这样处理的  
2022-03-08 15:21:44
可以,规定是不能坐支现金,但实际工作中没有这么规范
2017-05-24 15:33:43
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