- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-06 15:47
你好,这个是不需要发票入账的
相关问题讨论
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好,
借 管理费用-福利费
贷应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款等
2020-12-22 17:28:21
借:管理费用-职工福利费,贷:现金
2026-01-06 08:49:14
是滴,就是那样做的哈
2024-01-12 09:05:45
同学,你好
因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
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薄荷 追问
2019-06-06 15:48
邹老师 解答
2019-06-06 15:49