老师好,跨年的成本票,抵扣时发现开错,红冲的话,需要怎么做会计分录,当时走的借:工程施工贷:应付账款,还有一笔走的借:工程施工,贷,库存现金
????平淡是真
于2019-06-06 14:12 发布 2082次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-06 14:21
红冲时,将上述科目红字冲销,然后再根据正确的重开发票,做蓝字分录。
相关问题讨论

红冲时,将上述科目红字冲销,然后再根据正确的重开发票,做蓝字分录。
2019-06-06 14:21:28

你好,应付账款的借方余额是预付账款,是我们多会的款项,现在如果把多会的款项收回来,
借:库存现金,贷应付账款
2020-01-19 10:18:02

你好,你单位不设置预付账款科目是吧
2018-12-17 10:48:09

您好,现在把这个图片中的分录,全额红冲,借;主营业务成本,负数68,贷;库存现金,负数68。再做正确的。借:其它应付款——报销未付 68 贷:库存现金 68
2017-08-24 17:01:05

你好,不设置预付账款的可以用应付账款
2018-12-17 10:48:28
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