送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-06 14:21

红冲时,将上述科目红字冲销,然后再根据正确的重开发票,做蓝字分录。

????平淡是真 追问

2019-06-06 14:23

不需要用以前年度损益调整吗?

文文老师 解答

2019-06-06 14:24

一减一加,不需要通过以前年度损益调整

????平淡是真 追问

2019-06-06 14:28

谢谢老师

文文老师 解答

2019-06-06 14:30

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
红冲时,将上述科目红字冲销,然后再根据正确的重开发票,做蓝字分录。
2019-06-06 14:21:28
你好,应付账款的借方余额是预付账款,是我们多会的款项,现在如果把多会的款项收回来, 借:库存现金,贷应付账款
2020-01-19 10:18:02
你好,你单位不设置预付账款科目是吧
2018-12-17 10:48:09
您好,现在把这个图片中的分录,全额红冲,借;主营业务成本,负数68,贷;库存现金,负数68。再做正确的。借:其它应付款——报销未付 68 贷:库存现金 68
2017-08-24 17:01:05
你好,不设置预付账款的可以用应付账款
2018-12-17 10:48:28
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