老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

如图,这是2016年的分录,做成本重复了,原正确的分录应该是借:其它应付款——报销未付 68 贷:库存现金 68 ,现在应该怎么冲销错误分录,再调整成正确分录呀
答: 您好,现在把这个图片中的分录,全额红冲,借;主营业务成本,负数68,贷;库存现金,负数68。再做正确的。借:其它应付款——报销未付 68 贷:库存现金 68
邹老师您好!那我公司有钱还的时候分录为 借:其它应付款--法人23000 贷;库存现金-23000对吗
答: 你好,是的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,我们买的昌河五金的东西,借应付账款――昌河五金 贷库存现金 是不是还得做一笔分录呢
答: 您好 收到购货发票的时候是还要写一笔分录









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suki 追问
2017-08-24 17:15
王雁鸣老师 解答
2017-08-24 17:20