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欢欢
于2019-06-06 09:32 发布 722次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-06-06 09:35
你好,可以按照全额450万计入固定资产,有点像材料暂估那样。1 借固定资产- 贷应付账款-暂估 450 2,发票到先冲回前面的分录,然后按照发票做账
欢欢 追问
2019-06-06 09:44
450万是含税价,含17%的税金。我现在暂估入账是按含税价入?还是扣除17%税金后按现在的13%来做?
徐阿富老师 解答
2019-06-06 09:46
你好,按照不含税金额暂估入账,这样以后不会涉及金额的调整按照实际会开入的不含税金额就好
而且后面100万的发票还不知道什么时候能开过来?
2019-06-06 09:49
牛号,不管什么时候开来,和你账务没有多大关系,只要确定金额,只要明年5月底前开来,你就没有问题
你好,不是牛号,不好意思,打错了
2019-06-06 09:56
那现在收到的350万的发票是要留到后期发票到了一起做账吗?可以现在认证吗?还是等到时候一起认证?
2019-06-06 09:57
你好·,现在可以做账,也可以认证,我上面列了账务怎么做了
2019-06-06 10:03
先暂估入账一笔总金额(不含税价),再按收到的发票冲部分暂估金额,然后按发票做账,剩下的等收到100万的发票,再冲,再做帐?
2019-06-06 10:05
你好,对的,思路清晰,这样没错
2019-06-06 10:06
谢谢!老师
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-06-06 09:44
徐阿富老师 解答
2019-06-06 09:46
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2019-06-06 09:46
徐阿富老师 解答
2019-06-06 09:49
徐阿富老师 解答
2019-06-06 09:49
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2019-06-06 09:56
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2019-06-06 09:57
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2019-06-06 10:03
徐阿富老师 解答
2019-06-06 10:05
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2019-06-06 10:06