送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-06-06 09:35

你好,可以按照全额450万计入固定资产,有点像材料暂估那样。1  借固定资产-   贷应付账款-暂估    450          2,发票到先冲回前面的分录,然后按照发票做账

欢欢 追问

2019-06-06 09:44

450万是含税价,含17%的税金。我现在暂估入账是按含税价入?还是扣除17%税金后按现在的13%来做?

徐阿富老师 解答

2019-06-06 09:46

你好,按照不含税金额暂估入账,这样以后不会涉及金额的调整按照实际会开入的不含税金额就好

欢欢 追问

2019-06-06 09:46

而且后面100万的发票还不知道什么时候能开过来?

徐阿富老师 解答

2019-06-06 09:49

牛号,不管什么时候开来,和你账务没有多大关系,只要确定金额,只要明年5月底前开来,你就没有问题

徐阿富老师 解答

2019-06-06 09:49

你好,不是牛号,不好意思,打错了

欢欢 追问

2019-06-06 09:56

那现在收到的350万的发票是要留到后期发票到了一起做账吗?可以现在认证吗?还是等到时候一起认证?

徐阿富老师 解答

2019-06-06 09:57

你好·,现在可以做账,也可以认证,我上面列了账务怎么做了

欢欢 追问

2019-06-06 10:03

先暂估入账一笔总金额(不含税价),再按收到的发票冲部分暂估金额,然后按发票做账,剩下的等收到100万的发票,再冲,再做帐?

徐阿富老师 解答

2019-06-06 10:05

你好,对的,思路清晰,这样没错

欢欢 追问

2019-06-06 10:06

谢谢!老师

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