送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-06 09:47

开具发票时候做借:银行存款    贷:预收账款      应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做  借:预收账款   贷:营业收入

maize老师 解答

2019-06-06 09:47

开具发票时候做借:应收账款 贷:预收账款 应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做 借:预收账款 贷:营业收入

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开具发票时候做借:银行存款 贷:预收账款 应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做 借:预收账款 贷:营业收入
2019-06-06 09:47:03
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
你好计入待摊费用
2023-02-14 10:22:06
你好,不需要做计提的 支付 借;预付账款 贷银行存款 取得发票 借;待摊费用等科目 贷;预付账款
2017-09-01 10:49:52
你好 借:管理费用等 贷:银行存款
2020-11-25 10:28:05
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