老师,实际工作中,那个工资表的模板需要从个税系统 问
你好,这个不用,你可以自己做工资表。 答
问题税务系统比出:2024年收入3110万,申报成本2756 问
你好虚增了吗 还是实际有业务 前者需要调整 后者不调整 答
老师您好,上个月货收到了,发票未开,货已打,上个月分 问
同学,你好 不是。 本月 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:原材料 贷:应付账款 答
小规模公司没有库存,现在同事想用小规模公司开普 问
同学,你好 算虚开,没有真实业务的就是虚开 答
您好,老师,请教您一个问题:2013年购入的固定资产,款 问
借固定资产,贷,预付账款, 以前年度的折旧需要补上,借,利润分配,未分配利润,贷,累计折旧。这个有发票吗? 如果没有发票的话,折旧不能抵扣。 答
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请问一下,就是工程上的,有一个分包是走了招标的程序,但是实际结算的单价和中标的单价不一样,那么是不是要签两个合同呢?那最后开票是怎么开呢?因为中标价和实际结算价不一样,中间有差额,这个问题怎么解决?
建造合同新准则下,已结算项目是否合同资产不应有余额,都转入合同结算科目?未结算项目,补提的应收计入合同资产对吗,之前已经确认的部分计入合同结算?


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