请问老师,公司要注销账上其他应付款有100万,可弥补 问
同学,你好 股东实收资本缴纳完全了吗 答
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问 问
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 11 号)中的 “第三方” 包括分公司,分公司属于集团内的其他纳税人 答
家权老师,那些空调冰箱什么的也是公司办公用的不 问
你好,办公用的进项税额是可以抵扣的这个 答
题目和答案,是相对冲的,看不明白,该如何理解判断呢? 问
同学,你好 答案也发一下,你是哪个选项不理解? 答
请问老师,如果之前水果批发行业做账是代账做的,水 问
不就是上一个月末的是吗? 本月月末的余额减本月购入加领出去的,就等于期初。 答

老师,厂家随带商品给了我们一批赠品,白送的,我们已经卖出去,并收到了货款,我分录应该怎样做
答: 你好借存货 贷营业外收入 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-销项数额
老师,收到厂家给的奖励怎么做分录,卖出厂家的一件商品就有一份奖励
答: 借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司预付厂家10000元的货款,可以拿55555元的商品,折扣率0.18,每次收到厂家发货后,都要在55555元上扣减,除了做一笔借:预付账款—厂家10000,贷:银行存款 10000元 还要做一笔借:在途商品 厂家55555,贷:商品采购差异 厂家55555,收到厂家商品,借:商品采购差异 厂家35000,贷:在途商品厂家35000, 办理入库,借:库存商品35000,贷:在途商品—厂家35000我这样处理的会计分录对吗。
答: 你好,发票给开具多少金额





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世界和平997 追问
2019-06-04 09:00
暖暖老师 解答
2019-06-04 09:01