想咨询下:一项经济业务,如果公司与对方签有一份协 问
您好,这个的话是属于的,这个就是抽屉协议的内容 答
请问,股东是外国自然人。从国内注资的公司,算国内 问
从国内注资的公司,算国内企业。 答
员工预支250,发工资的时候从工资里扣怎么入账 问
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款 答
新办企业,营业执照的日期是6月份,7月份做的税种核 问
你好这个你看税务局给你核定的是从什么时候开始一般是不用的。 答
老师比如跟对方签购货合同 他的合同名称写的是简 问
最开始要写全称,后续内容可写简称 答

老师,公司计提2015年12月份工资后,2016年1月份发放,那2016年初录入期初数据时,要在应付职工薪酬贷方填入12月份计提的工资?
答: 是的,应付职工薪酬贷方填写余额
公司是2016年11月份开始建账,11月计提工资,12月份初发放,工资都是上月计提下月发放,但是现在的应付职工薪酬期初为贷方了,这样可以吗?还是要借贷方结平啊?现在怎么做才好,应付职工薪酬的余额为借方啊?还是应付职工薪酬一定要为贷方?
答: 您好,应付职工薪酬期初为贷方了,这样可以的。不要借贷方结平。应付职工薪酬一般是贷方余额的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,我想问一下,去年6月份的工资未计提,11月份多发了600工资。然后12月底计提了12月的工资,22年1月份发放了12月的工资。会计手工账所做出应付职工薪酬期初余额贷方7000元。这样在22年怎样调整
答: 你好; 你没有计提 是之前你补计提 6月工资了没有 ? 你11月多发的600 那这部分计提了没有 ? 因为还得考虑你这个工资是否需要发; 这个不发汇算就得调增处理的


糖很甜 追问
2016-01-15 12:18
糖很甜 追问
2016-01-15 14:38
糖很甜 追问
2016-01-16 15:56
吴月柳 解答
2016-01-15 09:05
吴月柳 解答
2016-01-15 10:29
吴月柳 解答
2016-01-15 14:26
吴月柳 解答
2016-01-15 14:41
吴月柳 解答
2016-01-16 20:03