送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-06-03 17:29

你好,三月份时做分录处理了吗?

会丫头 追问

2019-06-03 17:51

没有,5月份才发现的

小惑老师 解答

2019-06-03 19:19

那就按照新发票开具直接做凭证
借:固定资产
贷:现金

会丫头 追问

2019-06-03 19:40

3月份已经做了这笔,固定资产和现金,我这样做可以不,调整3月某笔凭证,借其他应收款,贷固定资产,然后做一笔,借,借固定资产,其他应收款,

小惑老师 解答

2019-06-03 22:13

?你不是三月份没有做分录处理吗?那这个现金是用于库存现金买的吗?

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相关问题讨论
你好,三月份时做分录处理了吗?
2019-06-03 17:29:52
借;固定资产 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷;库存现金
2016-07-06 09:39:31
你好 计入销售费用里面 可以的
2019-05-09 14:23:04
你好,借;库存现金400 ,银行存款 1500,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2020-07-08 15:30:42
您好,支付的其他与筹资活动有关的现金包括:筹资费用所支付的现金,融资租赁所支付的现金,减少注册资本所支付的现金(收购本公司股票、退还联营单位的联营投资等)。
2017-03-11 20:07:50
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