送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-03 15:45

没有认证是不?

平安是福 追问

2019-06-03 16:03

没有认证

郭老师 解答

2019-06-03 16:14

这个分录红冲
然后这月需要抵扣
借管理费用贷库存现金
借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数

平安是福 追问

2019-06-03 18:47

这个做法是冲红时做的吗?我是四月份的分录做错了,现在做5月份的要改过来(6月份再做抵扣),老师可以用图中的数据帮我分录填写下吗?

郭老师 解答

2019-06-03 19:03

红冲的没有做
上面分录不变,金额是负数就可以
我写的分录金额都是480

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相关问题讨论
没有认证是不?
2019-06-03 15:45:00
你好 填写附表四 减免表和主表税额减免行 
2022-01-10 11:10:14
您好 填附表四 减免税明细表 主表23栏
2019-11-08 16:20:39
你好,如果当期发生,当期全额抵扣了是这样填写 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-10-09 14:37:36
填写附表4 减免表和主表减免税额栏
2020-01-05 10:41:56
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