送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-03 12:54

借:应付账款(暂估入库) 贷:应付账款-供应商

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-06-03 13:02

这是这月收到的发票,其中70件是去年暂估入库的。358件是这月新发生的。
我是不是可以这样写分录:
借:库存商品(大褂)23163.84
       应付账款―暂估入库3920
贷:应收账款:27083.84

文文老师 解答

2019-06-03 13:07

是的,分录处理是正确的

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-06-03 15:15

谢谢!

文文老师 解答

2019-06-03 15:42

不用谢,有帮到你就好。

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相关问题讨论
借:应付账款(暂估入库) 贷:应付账款-供应商
2019-06-03 12:54:43
你好 你们这个利息 是什么业务发生的 你们提前支付的款 对方给你们利息了吗
2020-07-09 09:59:32
原来的分录 不变,金额负数 再按发票 金额做正常的分录
2020-01-07 10:34:40
你好 出售是做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品
2020-04-27 16:20:59
您好,主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
2021-12-20 15:53:26
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