你好,老师,请问发票多开我们少付钱,账务要怎么处理好?谢谢!

Jane
于2019-06-01 09:08 发布 6417次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-01 09:09
你好,发票多开了应当作废,按正确金额开具发票才是啊
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你好,发票多开了应当作废,按正确金额开具发票才是啊
2019-06-01 09:09:35
你好,这个28元公司负担计入财务费用
2019-07-02 07:54:04
如果确实不用支付,可以计入营业外支出
2019-06-14 16:30:38
你多收的部分钱进入到其他应付款
2023-09-25 09:45:58
你好
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-08-31 16:57:44
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2019-06-01 09:14
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2019-06-01 09:16