送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-31 18:47

你好 你实际是什么发票 之前发生业务是否做账了

美丽的时光 追问

2019-05-31 18:49

18年实际暂估了成本,19年回来的发票多了或者少,如何做详细分录呀

meizi老师 解答

2019-05-31 18:52

你好 回来发票了就冲你暂估分录 按你实际发票做入库入账   看下附件参考下

美丽的时光 追问

2019-06-01 16:55

你好,跨年暂估,发票回来已经第二年了,分录应该不是这样的吧

美丽的时光 追问

2019-06-01 16:56

还有属于小规模企业,这个分录应该是同一年才属于这样做吧

美丽的时光 追问

2019-06-01 16:59

跨年暂估成本,发票回来的金额大于或者等于,小于暂估的会计分录各自是怎么样的??要不然结转到以前年度损益,然后再转入未分配利润??

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相关问题讨论
你好,是取得收入的一方,还是发生支出的一方做分录? 
2021-08-26 19:33:33
你好,如果是销项发票红冲 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-01-15 00:10:22
不是,可以直接在现在进行账务处理。
2019-10-16 11:27:11
可以先按合同先做借固定资产,贷其他应付款,后续取得发票有差额再调整,借固定资产 负数 贷其他应付款 负数,按发票做
2020-06-11 13:58:38
运动服的话 就算做发给职工的福利 通过应付职工薪酬-福利费核算 就可以了
2020-01-08 21:40:14
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