老师好!我们公司借资质给别的公司做业务,会产生费用,但是对方马私转公进来,这个我们要怎么做账务处理?

多多
于2025-09-03 09:05 发布 134次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-09-03 09:06
同学,你好
私转公,你们不做收入
借:银行存款
贷:营业外收入
相关问题讨论
同学,你好
私转公,你们不做收入
借:银行存款
贷:营业外收入
2025-09-03 09:06:46
同学你好
你做内账还是外账
外账做成自己的工程
内账单独做管理费和税费的收入
2022-05-25 14:03:18
您好,做收入成本即可
2022-05-25 13:38:14
同学你好
你做外账就是做成自己的工程
2022-05-25 11:59:45
首先,可以在账务上建立一个“收管理费和资质费”的项目,将扣除后的款项登入账务,同时将办理本次收款及扣款情况记录到收支明细表。
案例:以某公司A挂靠某公司B为例,公司A中标一笔项目,通过公司B的资质申请中标,收到的中标金额为100000元,A公司向B公司支付1000元的管理费和资质费,向税务机关缴纳了相应的税费,最终扣除管理费、资质费及税费后,将剩余的99000元打回A公司。在账务处理时,可以先在账务中建立收管理费和资质费的项目,将1000元登入该项,税费可以放在缴纳税费项中,最终将99000元打回A公司,收支明细表中记录本次收款及扣款情况。
2023-03-06 14:07:20
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