送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-09-03 09:06

同学,你好 
私转公,你们不做收入 
借:银行存款 
贷:营业外收入

多多 追问

2025-09-03 09:08

我们支付的费用,他转给私转给我们,相当于这部分的钱是我们代付,但是他私转进来,做收入吗?

小菲老师 解答

2025-09-03 09:10

同学,你好 
不做收入,这个可以做往来 
之前支付 
借:其他应收款 
贷:银行存款 
 
现在收到 
借:银行存款  
贷:其他应收款

多多 追问

2025-09-03 10:49

这些费用是开了发票给我们公司呢

小菲老师 解答

2025-09-03 10:50

同学,你好 
些费用是开了发票给我们公司呢 
如果你做费用了,之后对方私转公进来,你就要开票收入了

多多 追问

2025-09-03 10:54

如果做了营业外收入,摘要写啥合适?这部分的费用能税前扣除吗?

小菲老师 解答

2025-09-03 10:55

同学,你好 
摘要:营业外收入 
 
这部分的费用能税前扣除吗? 
不建议做费用

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相关问题讨论
同学,你好 私转公,你们不做收入 借:银行存款 贷:营业外收入
2025-09-03 09:06:46
同学你好 你做内账还是外账 外账做成自己的工程 内账单独做管理费和税费的收入
2022-05-25 14:03:18
您好,做收入成本即可
2022-05-25 13:38:14
同学你好 你做外账就是做成自己的工程
2022-05-25 11:59:45
首先,可以在账务上建立一个“收管理费和资质费”的项目,将扣除后的款项登入账务,同时将办理本次收款及扣款情况记录到收支明细表。 案例:以某公司A挂靠某公司B为例,公司A中标一笔项目,通过公司B的资质申请中标,收到的中标金额为100000元,A公司向B公司支付1000元的管理费和资质费,向税务机关缴纳了相应的税费,最终扣除管理费、资质费及税费后,将剩余的99000元打回A公司。在账务处理时,可以先在账务中建立收管理费和资质费的项目,将1000元登入该项,税费可以放在缴纳税费项中,最终将99000元打回A公司,收支明细表中记录本次收款及扣款情况。
2023-03-06 14:07:20
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