对方给我司开具这发票我该如何账务处理

风雨
于2019-05-30 15:12 发布 1877次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-30 16:00
一般固定资产入账的时候根据最低付款额,借记固定资产,借记应交税费-待抵扣进项税额
后期收到票据时,借记应交税费-应交增值税(进项税额) 贷记应交税费-待抵扣进项税额
收到对方开据的增值税专用发票时,如你是购进原材料,根据发票上的金额做分录: 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:现金/银行
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一般固定资产入账的时候根据最低付款额,借记固定资产,借记应交税费-待抵扣进项税额
后期收到票据时,借记应交税费-应交增值税(进项税额) 贷记应交税费-待抵扣进项税额
收到对方开据的增值税专用发票时,如你是购进原材料,根据发票上的金额做分录: 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:现金/银行
2019-05-30 16:00:18
你们这个是转售水电么,可以开,这个没事,
2019-12-19 11:17:04
你好!
比如采购材料发票
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019-07-14 10:32:07
你好,就是这笔钱预付账款这些货或者服务都给你们了吗?
2023-11-08 16:12:46
所得税汇算清缴时,要做纳税调整,因为是你们的错误,不是合理开支。如果钱没有支付,可以用红字核销。但看你的表述,好像不属于此种情况。
2020-06-16 21:12:37
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