- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!发工资的时候,借应付职工薪酬 贷其他应付款-老板
2019-05-30 14:33:27

你好,图片看不清,根据你的描述
1.借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
2.借:管理费用-水电费8000 应交税费-应交增值税(进项税额)1040 贷:银行存款9040
2020-05-11 11:06:48

一般是月工资/月应当工作天数 *月实际工作天数
2016-03-19 14:02:21

需要看他应该是休息多少天,再计算工资
2017-07-21 12:55:12

也是应付职工薪酬核算啊,你是设定授予计划吗
2019-06-23 13:56:03
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