送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-30 14:28

您好
借 银行存款
贷 应付职工薪酬~工资

追问

2019-05-30 14:32

需要冲减管理费用吗老师

追问

2019-05-30 14:32

这些是上年度的

bamboo老师 解答

2019-05-30 14:36

需要冲减管理费用
或者下期计提工资的时候少计提

追问

2019-05-30 14:38

老师不是计提的问题,是之前发放工资的时候多给领导发放了,但是之前计提和发放一致是人事的问题

追问

2019-05-30 14:39

所以现在领导把这笔钱退回公司账户

bamboo老师 解答

2019-05-30 14:44

这种的话 那您冲销前面多入的管理费用

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相关问题讨论
您好 借 银行存款 贷 应付职工薪酬~工资
2019-05-30 14:28:33
借库存现金贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借主营业务成本负数。
2020-06-23 10:02:11
您好 做一份跟您交租金跟押金相同的红字分录
2019-02-14 16:21:07
你好,做你之前支付员工奖励的相反分录就是了
2020-07-16 20:45:17
你好 多发的记在其他应收款科目 多计提 就是计提 分录 不变金额负数 。
2020-05-27 17:37:56
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