老师公司是一般纳税人劳务派遣公司,2019年2月做了差额征收备案,我收到的服务费加支付给劳工的工资一共10万,支付给劳工工资9.8万,我怎么开票,现在专管员说票开的有问题,让自查补税,我们公司开票的时候开的专票,开的是差额部分的两千
* 精神洁癖 。
于2019-05-29 16:49 发布 1398次浏览

- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
2019-05-29 17:07
你好!收到10万,需要开具10万元的发票。没有开具发票也应当计入未开票收入。
相关问题讨论

你好!收到10万,需要开具10万元的发票。没有开具发票也应当计入未开票收入。
2019-05-29 17:07:34

你好;收到的 那个服务费的专票做 借管理费用-服务费; 进项税贷银行存款
2022-03-30 16:39:26

您需要把专票记入应付单,而差额征收的专票则需要先扣除应付的部分,剩下的差额再作为增值税进行征收。
2023-03-17 18:17:01

可以的
可以开10万的专票,差额抵扣8万
2021-11-17 16:44:58

您好,同学,很高兴为您解答!如果您企业选择差额纳税,那么就不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票,按照5%的税率。请帮老师点击5星好评,谢谢!
2019-02-22 08:54:03
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