老师,我们这个月抵扣的进项和销项卖出的不符合,是不是不能结转成本?那么下个月如果回来的进账票和上个月的销账票一致但是又和这个月销账不一致那成本能结转吗(就是这个月为了抵扣增值税认证了所有的发票,本该用于销售的进项发票下个月才能回来,就是下个月回来还能结转成本吗)

张云利
于2019-05-29 15:56 发布 2544次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-05-29 16:05
可以暂估入账,按你们实际先结转成本,后面取得发票有差额就冲回按发票重新做
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可以暂估入账,按你们实际先结转成本,后面取得发票有差额就冲回按发票重新做
2019-05-29 16:05:17
你好!
下个月进项票开回来了,下月可以做为增值税留底抵扣的
2019-01-28 22:09:25
根据这月销项票上开出的产品对应着结转成本
2016-03-20 17:33:31
您好,是的,是按不含税进价的,您的成本结转的方法要前后一致,要么加权平均,要么先进先出,
2019-08-03 20:19:43
您好!可以的。你没认证的计入应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2017-12-26 17:03:17
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