- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-29 14:47
你好,应当是当月做负数发票分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;库存现金等科目
相关问题讨论

12月份借库存商品进项贷应付账款
作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出,
开了发票,借库存商品进项贷应付账款。
2020-05-08 10:44:07

你好,应当是当月做负数发票分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;库存现金等科目
2019-05-29 14:47:21

你好,做原来会计分录的红字分录,收入和成本用以前年度损益替代
2019-04-02 11:02:41

您好!你这个是冲减购进产品的成本
借应付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-12-26 11:40:33

你好 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-06-28 09:52:43
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