当月计提工资没有发放,怎么做分录,怎么使科目汇总表借贷两方余额一致?

害羞的毛衣
于2019-05-28 23:25 发布 1543次浏览
- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
相关问题讨论
你好!借:管理费用、销售费用、生产成本贷:应付职工薪酬。次月发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-05-28 23:36:26
你好,借方和贷方是根据结转后的余额计算的
2018-09-21 17:18:24
工资是当月计提次月发放的,就是用贷方金额减去的
2020-05-06 19:12:20
您好,账载金额填应付职工薪酬的贷方发生额,实际发生额是借方发生额,12月份的工资在一月份发放了,也可以就是和前面的账载金额一样
2019-04-14 20:55:00
您好!是一致的。
2017-03-14 17:06:54
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