请问:合作社发放给现场管理员工资,会计分录怎么处理?

cj陈郡
于2019-05-28 15:54 发布 938次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-28 15:59
借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款
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贷应付职工薪酬
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贷银行存款
2019-05-28 15:59:01
你好
借,应付职工薪酬
贷,库存现金
2019-11-01 17:49:36
计入管理费用-工资处理。
2019-07-12 13:22:01
你好
借;利润分配——应付利润 贷;应付股利
借;应付股利 贷;银行存款
需要做分配分录
2018-10-08 15:31:10
您好
计提时
借:管理费用等--福利费--工资/公积金/医保/社保
贷:应付职工薪酬--工资/公积金/医保/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2020-07-08 17:18:19
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2019-05-28 16:18
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2019-05-28 16:23
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2019-05-28 16:50