送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-05-28 14:04

开具发票的时候,是需要确认收入的,借应收账款  贷主营业务收入  应交税费-增值税   ,预付款的分录是 借预付账款  贷银行存款

小脾气 追问

2019-05-28 14:16

老师,收到预付款的分录不对吧?

徐璐老师 解答

2019-05-28 14:20

哦,同学,不好意思,我看错了,看成付预付款了,收到的分录是 借银行存款  贷预收账款

小脾气 追问

2019-05-28 14:22

谢谢老师

徐璐老师 解答

2019-05-28 14:30

不客气的,祝同学工作顺利。

上传图片  
相关问题讨论
借应付账,借预付账款, 贷工程施工 应交税费、应交增值税进项转出, 然后再做正确的借工程施工 应交税费、应交增值税进项, 贷预付账款。
2023-06-30 08:45:05
你好!这个情况,你开了发票,要按正常确认收入
2024-02-22 09:55:44
同学,你好 有截图吗?
2022-06-07 11:36:39
您好,这个的话是需要预交的,这个要
2024-07-31 10:41:54
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...