老师,您好,这个是清算的报表,帮我看看哪里有问题? 问
你好,正在回复题目 答
老师,为啥第四季度的企业所得税申报的界面是这样 问
你好填我们的也不是这样的,上去需要填写应付职工薪酬那个 答
老师这个部分是不是一般纳税人填呀,我填这个小规 问
是的,你是小规模就是那样填,免税 答
企业所得税的报表中,从业人数季初是指的哪个月。 问
您好,三季度季初是指的七月初报个税的人数 答
我想咨询一下关于退租金问题,因为属于简易计税,没 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

请问新政府会计制度下,事业单位 上年购买固定资产时给对方付了款但对方尚未交货, 事业单位做了账 借:支出 贷:银行存款 贷:其他应付款; 今年该固定资产到货,我单位验收入库,并支付了其他应付款,请问今年应该怎么做账?
答: 今年的账务处理借:固定资产 贷:银行 其他应付款 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存。
师你好,我是事业单位执行政府会计制度。17年有笔帐借:其他应付款-职业年金 11500.72,贷:零余额帐户,今年应该怎么调整过来
答: 你好,同学。 你是什么原因要调整回来。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
事业单位政府会计制度,2018年有一笔款应该列事业支出,当时做的其他应付款,2019年怎么纠正。
答: 借:以前年度盈余调整 贷:其他应付款 月末借:累计盈余 贷:以前年度盈余调整。
事业单位收到国库划拨剩余金额(实际上是代扣个人医社保部分)请问这比分录怎么做是借:银行存款 贷:财政收入 还是 借:银行存款 贷:其他应付款-社保、医保、公积金。??
老师,事业单位绩效工资下沉到业务活动费/公共卫生服务,我是借:业务活动费,贷:银行存款,现在发现老会计计提在其他应付款,应该怎么把其他应付款的贷方金额,转为业务活动费里
事业单位医院,收到看守所的医疗费,然后这笔钱还需要付给看守所的工作人员,财务会分录是借银行存款,贷其他应付款-个人。这样的话预算会计需要怎么做呢?









粤公网安备 44030502000945号



冷傲的火车 追问
2019-05-28 15:43
姜老师 解答
2019-05-28 16:26
冷傲的火车 追问
2019-05-29 00:16
冷傲的火车 追问
2019-05-29 00:35
姜老师 解答
2019-05-29 05:41
冷傲的火车 追问
2019-05-29 13:01
姜老师 解答
2019-05-29 13:16