就是我问的那个会计账应该怎么做啊? 就是之前付了一笔费用但是没收到发票 做账是预付账款 现在收到发票了但是金额抵扣了为零要怎么做账
蓝忘机
于2019-05-27 15:14 发布 882次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-27 15:16
借,xx费用,贷,预付账款
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借,xx费用,贷,预付账款
2019-05-27 15:16:34

你好,这个发票是在2019年开具吗?可以在2020年抵扣和入账
2019-12-05 15:59:26

您好!你这个分录看起来真的有点乱。我说你的那个借方有点问题是因为你借贷都是预付账款-饮用水。
正确的是:之后就做一年的摊销
借:管理费用——保险费 借:管理费用——饮用水
贷:预付账款——保险费 贷预付账款——饮用水 这样就可以了。
2016-08-18 16:27:42

您好,一般情况下,是这样操作的。我公司也是这样操作的。
2018-12-12 14:13:03

你好,我是需要有发票的,没有发票税务就是不承认的。
2019-03-12 15:39:52
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