送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-27 15:16

借,xx费用,贷,预付账款

蓝忘机 追问

2019-05-27 15:17

但是做出来金额不是为0的

蓝忘机 追问

2019-05-27 15:22

意思金额为0不用管吗

辜老师 解答

2019-05-27 15:36

你预付账款是抵减了,是为0的

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相关问题讨论
借,xx费用,贷,预付账款
2019-05-27 15:16:34
你好,这个发票是在2019年开具吗?可以在2020年抵扣和入账
2019-12-05 15:59:26
您好!你这个分录看起来真的有点乱。我说你的那个借方有点问题是因为你借贷都是预付账款-饮用水。 正确的是:之后就做一年的摊销 借:管理费用——保险费 借:管理费用——饮用水 贷:预付账款——保险费 贷预付账款——饮用水 这样就可以了。
2016-08-18 16:27:42
您好,一般情况下,是这样操作的。我公司也是这样操作的。
2018-12-12 14:13:03
你好,我是需要有发票的,没有发票税务就是不承认的。
2019-03-12 15:39:52
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