- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 把预提的分录冲掉 然后按发票来做。
2019-10-31 15:58:31
您好,一般情况下,不跨年的,全部记入成本费用,跨年的,可以按月摊销,或者按年摊销都可以的。
2018-07-31 21:54:15
您好,一般情况下,是这样操作的。我公司也是这样操作的。
2018-12-12 14:13:03
你好,你付款的时候怎么做账的呢。
2021-12-29 14:13:43
你好 找对方退款就可以了
2020-06-23 08:44:22
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