送心意

Kim

职称中级会计师

2019-05-27 10:12

如果是差额征税就不能抵扣的哦

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1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
待抵扣的进项税是已经认证的还是未认证的
2019-05-08 16:01:22
你好,之前为什么贷方要计入 进项转出? 第二年抵扣是这样做分录 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费-待抵扣进项税
2019-03-11 12:58:06
是的。对的啊
2018-01-03 14:21:14
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