老师,请问 员工拿100元车票来财务报销,财务将100元计入管理费用。然后用银行转账方式进行了报销。银行回单上显示这100元给公司员工了。那么会计做账的时候可不可以直接 借:管理费用-交通费,贷:银行存款 呢?还是说要 借:管理费用-交通费,贷:其他应付款,实际报销时再 借:其他应付款 贷:银行存款呢?

wgeoiddess
于2019-05-27 09:34 发布 2634次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
如果报销的时候直接网银转账了 可以选择第一种处理方式
2019-05-27 09:36:30
第一笔用报销的凭证做附件,第二笔直接用银行回单就可以
2021-10-28 06:31:34
同学你好!你做的就是合理的。
2019-11-12 15:05:11
计入其他应付款
2017-05-08 10:29:08
你好!
做其他应付款。
2018-09-12 16:16:10
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