老师,你好,我们公司12月份的凭证有一笔是物料取得专用发票,但当时直接按含税价计入了成本费用,(我也不明白当时他们为什么不认证抵扣),现在发现还可以认证吗?分录如何调整呢?谢谢

超帅的花卷
于2019-05-27 07:32 发布 707次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
现在还可以认证
请问当时分录怎么写的
2019-05-27 07:32:59
您好!你是什么业务
2017-04-05 16:39:57
这个只能按10000元抵扣进税,至于2800元的进项税是做进项税转出处理
2019-05-31 11:43:06
你好
借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-06-30 20:02:03
你好,按不含税价格+关税计算库存商品成本
借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-07-25 11:15:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


