请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
老师好!请问母公司吸收合并全资子公司,子公司和母 问
你好,合并按账面价值入账还是评估? 答
朴老师,在吗??????有问题 问
同学你好,在的,是什么问题 答
老师,能远程吗?有的问题不会 问
同学,你好 远程不了。 这能这里解答。 或者有电话答疑 答
老师,母子公司之间借款利息如何抵消呢,如果两边都 问
你好,税金没有办法抵消的,这个是交给税务局的税费,不属于内部交易。 答

4月进项税额40000,销项税额5000认证勾选4000申报缴纳了1000的增值税,怎么做会计凭证
答: 借应交税费-应交增值税-销项5000 贷借应交税费-应交增值税-进项4000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷应交税费-未交增值税1000 借未交增值税贷银存1000
待认证进项税额 为9000元 假设本月抵扣5000,还剩4000待认证进项税额 ,怎么结转 怎么做账 报税的时候怎么勾选
答: 你好,你认证的时候认证的是5000还是9000。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人公司3月23日在勾选平台勾选认证了供应商3月份开具的进项税额发票1432元,在4月14日又勾选认证了4月12日供应商开具的进项税额发票3849元。在申报3月份增值税的申报表时填的进项税额是5281元,最后交的增值税未461元。那我三月份应该怎样做会计分录呢?
答: 借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税461 贷:应缴税费 -- 未交增值税461





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