送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-25 10:01

您好
年末的时候要做结转

奋发向上的小毛驴 追问

2019-05-25 12:42

怎么结转

bamboo老师 解答

2019-05-25 12:43

借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——减免税款等

奋发向上的小毛驴 追问

2019-05-25 13:22

老师,这笔分录看不太懂。请问可以略过销项和进项吗?

bamboo老师 解答

2019-05-25 13:24

请问您是小规模纳税人还是一般纳税人

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相关问题讨论
您好 年末的时候要做结转
2019-05-25 10:01:09
你好!期末应交增值税科目借方余额则增值税期末有留抵,此金额不需要编制会计分录。期初有留抵金额,在本期计算应交增值税时抵减销项金额就行,不用单独做分录噢。
2018-11-30 15:09:33
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 261441.60-480-207822.13-41480 贷:应交税费-未交增值税 261441.60-480-207822.13-41480
2018-03-30 11:25:17
您好 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
2019-05-27 11:36:24
你好,是需要转入款交增值税的
2020-08-03 14:58:05
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