各位老师,下午好,想问下,4月增值税应纳税额7543.32,抵减了异地预缴的增值税5388.41,实际交增值税2154.91。请问这个月末要怎么写结转增值税的分录
o(* ̄▽ ̄*)o
于2019-05-24 16:31 发布 767次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-05-24 16:32
你好!按差额结转未交税金就可以了。
相关问题讨论

有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21

是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05

71240-49736.36=21503.64
你把进项税额和销项税额都转入应交税费_未交增值税
2024-03-25 20:00:18

你好!按差额结转未交税金就可以了。
2019-05-24 16:32:23

你好,不需要做 结转未交增值税的处理
2016-12-12 16:32:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2019-05-24 16:34
QQ老师 解答
2019-05-24 16:41
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2019-05-24 16:46
QQ老师 解答
2019-05-24 17:18
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2019-05-24 17:20
QQ老师 解答
2019-05-24 20:16