送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-05-24 16:32

你好!按差额结转未交税金就可以了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-24 16:34

能写出来一下吗,异地预缴的时候我有做   应交税费-应交增值税-已交税金

耿老师 解答

2019-05-24 16:41

你好!和正常的结转分录一样,只求是金额是减掉已交税金的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-24 16:46

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税   2154.91  贷:应交税费-未交增值税 2154.91    这样吗?

耿老师 解答

2019-05-24 17:18

你好!是的,按这个金额结转就可以。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-24 17:20

不是要将销项和进项结平吗,

耿老师 解答

2019-05-24 20:16

你好,一般年底转评就可以。一年做一次。

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相关问题讨论
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
71240-49736.36=21503.64 你把进项税额和销项税额都转入应交税费_未交增值税
2024-03-25 20:00:18
你好,不需要做 结转未交增值税的处理
2016-12-12 16:32:52
你好!按差额结转未交税金就可以了。
2019-05-24 16:32:23
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