已经申报了企业所得税,并且已经扣款600,现在更正了企业所得税,税款金额就变成了300,做账应该怎么做呢?是按原来得金额600做,还是按现在正确得金额300做。之前得差额怎么办呢?
之之
于2019-05-24 15:20 发布 943次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-24 15:36
税额按照300做,多交的填在预缴里面
相关问题讨论

预交只要,借,应交税费~应交所得税,贷,银行存款
不用计提的,申报还是按利润总额申报
2019-10-21 17:15:06

你好
计提 借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税
缴纳 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-06-21 10:18:10

同学您好,没有数据发生的可以零申报的
2022-05-08 10:01:31

零申报时,仍需要报送企业所得税纳税申报表
2018-12-27 10:21:57

税额按照300做,多交的填在预缴里面
2019-05-24 15:36:38
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之之 追问
2019-05-24 15:47