老师,我们老板承包了一个国企的经营权,每个月我们需要给国企缴纳一部分管理费,因为国企有自己的一本账簿,这部分管理费她们自己账面上是做收入,但是没有缴纳增值税,也没有开发票,我们只是承包经营权而已,我们有自己的账本,但是每个月报税的时候,是两个人的账簿综合计算加起来一起报税的,就相当于她们年终的时候把这部分费用算在总收入里面了,但是平时又没有缴纳增值税,也没法开票,因为她们是国企,账目是透明的,请问下,这个我们要怎么做呢?不能开发票 是不是申报的时候做无票收入呢?
带眼镜的波斯猫.
于2019-05-24 10:05 发布 1153次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-24 11:14
那你要给他们交税吗?
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那你要给他们交税吗?
2019-05-24 11:14:47

你好!是的。一样要开发票交税
2018-05-11 11:39:22

您好!可以的。但是一样要交税
2017-12-30 15:34:45

1,你这是正常的人力资源,你正常按差额计税就可以了的
2,你这是属于给母公司相关的佣金返费,你这5%是要求母公司提供发票,作为销售费用-佣金处理。你正常发生的相关工资这些按正常的差额计税处理。
2020-07-12 18:14:38

同学你好!这个的话 不用的哦
2021-05-14 13:49:32
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