送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-23 15:40

你好!这个一般你应收账款当现金收到,库存要卖掉。

秒秒 追问

2019-05-23 15:41

请问需要开具发票不这些应收账款?

宋生老师 解答

2019-05-23 15:42

你好!你不是应收账款的余额吗?不用开发票了。

秒秒 追问

2019-05-23 15:43

但实际是没有现金收到哦,直接这样入账没问题吗?

宋生老师 解答

2019-05-23 15:44

你好!注销的时候一般就是这样处理。不然你就要等到收完了才能注销

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相关问题讨论
你好!这个一般你应收账款当现金收到,库存要卖掉。
2019-05-23 15:40:22
同学您好, 您实际发生的是
2022-03-07 22:24:54
货币资金532000应收票据及应收账款81100预收账款805000
2022-12-20 19:09:53
这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。 其他问题类似
2017-05-24 20:49:56
你好 1. 有收入 对应要有成本的; 因为要配比的; 你去看看成本是不是忘记做了, 补做进去 2. 你之前暂估 怎么做分录的 ; 如果没有发票回来 ; 去做成本费用冲应付账款; 处理。 汇算调整
2022-05-12 14:24:32
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