老师好!我方出口退税涉及的进项发票做退税认证,在报增值税时未申报抵扣,次月,我方的供应商将发票冲红重开,我方下次申报增值税时怎么填写关于这张冲红重开发票的信息
苏子华
于2019-05-23 14:13 发布 1010次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你开了红字发票开票盘里就自动红冲了
2019-05-23 15:18:03

你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:57:30

你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:54:49

你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:57:33

需要作废后重新开具正确的销售形式发票。免税的发票。
2021-03-18 18:38:31
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