我是做电梯设备的公司,电梯厂家我4月份前给我开的是16点的增值税发票,我现在要给我的销售甲方开13点的增值税发票,应该怎样抵扣,产生3个点的差额,税务局给退吗

地下钻出个琼弟弟
于2019-05-23 12:12 发布 1075次浏览
- 送心意
梅老师
职称: ,注册会计师,税务师,中级会计师
相关问题讨论
这个差额税务局是不退的,现在只能按13%抵扣。
2019-05-23 12:15:49
意思是现在要混合销售了,只能开销售电梯的税目了,不能再开安装
2026-03-12 10:05:29
你好,那就按不含税金额相同计算
2024-07-16 12:53:45
您好
按照发票上的税额抵扣就好了
2022-05-06 16:53:59
你们给甲方门窗应该开13个点, 安装开9个点,发票应该分开开,但是你说你们约定合同中按照9%开,这就不对的,确实是少了甲方销售门窗的4%及随征的附加税,但是不应该你们这样处理,应该分开开票,给他抵扣,而不是将4%税点及附加税打给他!你们进货应该也是可能从拿到材料票13%进项,这个对你们来说没有影响,不知道你说的你公司能多出来4个点什么意思? 这跟上面是同一个问题吧,是同一个人么?
2022-04-21 22:10:56
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