送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-05-23 10:40

计提时,借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保
缴纳时,借:应付职工薪酬-社保  其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款

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计提时,借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 缴纳时,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款
2019-05-23 10:40:40
您好 计提的时候 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费, 缴纳的时候: 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2022-04-12 16:02:08
10月份 借:管理费用等--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 11月份缴纳时 借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--社保费【个人】 贷:银行存款
2019-10-11 11:25:06
你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-08-04 10:44:29
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