送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-23 09:35

你好  借  应付职工薪酬 贷 其他应收款-员工伙食费500 银行存款   借 管理费用-福利费15000贷应付职工薪酬15000借 应付职工薪酬15000 贷银行15000

A 追问

2019-05-23 09:39

老师,你这个我看的有点晕啊。

A 追问

2019-05-23 09:39

具体是哪个分录?

A 追问

2019-05-23 09:42

计提

meizi老师 解答

2019-05-23 09:57

借 管理费用-福利费15000贷应付职工薪酬15000  这个就是计提分录

A 追问

2019-05-23 10:07

支付伙食收回员工的呢?

A 追问

2019-05-23 10:09

借应付职工薪酬15000其他应收款500贷银行存款20000对吗

A 追问

2019-05-23 10:10

总共伙食费两万是要付给厨房。发工资的时候在从员工里面扣除500

meizi老师 解答

2019-05-23 10:19

支付伙食收回员工:借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-员工伙食费500 银行存款

A 追问

2019-05-23 10:22

在计提工资,发放工资的时候,不用显示这个其他应收款吗?500吗

meizi老师 解答

2019-05-23 10:25

你好 发放工资的时候 你要扣钱需要体现 计提的时候不体现   你之前支付伙食费的时候要体现其他应收款

A 追问

2019-05-23 10:26

谢谢

meizi老师 解答

2019-05-23 10:36

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你好,你这些扣除都是实发工资时扣除吗?就是说工资在发放时候扣除?之前是挂账了吗
2022-01-22 08:17:30
 同学你好,计提时,借:管理费用,7000元,贷:应付职工薪酬-工资,7000元,发放时,借:应付职工薪酬-工资,7000元,贷:银行存款,5597元,应付职工薪酬-福利费,500元,其他应收款-社保,353元,其他应收款-备用金,500元,管理费用-电费,50元。
2022-01-22 13:47:59
这里有两个分录需要做。首先,如果是扣员工的伙食费,你需要做一笔从财务账户中减少应付职工薪酬的分录,同时,你也需要做一个从财务账户中增加应收账款的分录。这样就能够将伙食费支付纳入财务核算中了。
2023-03-24 11:23:47
你好!你们加班费怎么算呢,按法定两倍吗
2022-04-28 16:32:28
你好,这个是可以的,学员
2022-01-13 07:57:40
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