- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-05-23 09:35
你好 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-员工伙食费500 银行存款 借 管理费用-福利费15000贷应付职工薪酬15000借 应付职工薪酬15000 贷银行15000
相关问题讨论
你好,你这些扣除都是实发工资时扣除吗?就是说工资在发放时候扣除?之前是挂账了吗
2022-01-22 08:17:30
同学你好,计提时,借:管理费用,7000元,贷:应付职工薪酬-工资,7000元,发放时,借:应付职工薪酬-工资,7000元,贷:银行存款,5597元,应付职工薪酬-福利费,500元,其他应收款-社保,353元,其他应收款-备用金,500元,管理费用-电费,50元。
2022-01-22 13:47:59
这里有两个分录需要做。首先,如果是扣员工的伙食费,你需要做一笔从财务账户中减少应付职工薪酬的分录,同时,你也需要做一个从财务账户中增加应收账款的分录。这样就能够将伙食费支付纳入财务核算中了。
2023-03-24 11:23:47
你好!你们加班费怎么算呢,按法定两倍吗
2022-04-28 16:32:28
你好,这个是可以的,学员
2022-01-13 07:57:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



A 追问
2019-05-23 09:39
A 追问
2019-05-23 09:39
A 追问
2019-05-23 09:42
meizi老师 解答
2019-05-23 09:57
A 追问
2019-05-23 10:07
A 追问
2019-05-23 10:09
A 追问
2019-05-23 10:10
meizi老师 解答
2019-05-23 10:19
A 追问
2019-05-23 10:22
meizi老师 解答
2019-05-23 10:25
A 追问
2019-05-23 10:26
meizi老师 解答
2019-05-23 10:36