老师你好!请问一下建筑公司办资质I8年对公转的还没收到发票,今年会补发票过来,请问付款时怎么做会计分录,还有今年收到发后又怎么做会计分录呢

蒂菲娜
于2019-05-22 16:52 发布 636次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
借:预付账款
贷:银行存款
借:X费用等
贷:预付账款
2019-05-22 18:21:23
支付的时候作为预付账款处理。
收到发票计入成本费用,冲减预付账款。
2019-05-22 18:26:05
你好 付款的时候做预付账款 贷银行存款 收到发票 冲预付账款 做费用
2019-05-23 09:46:25
您好,借:以前年度损益调整,贷:应交税费或其他应付款。借:成本科目贷银行存款。
2020-07-08 21:45:50
同学你好,已收款的,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。没有收款的,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2022-01-16 15:02:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


