送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-22 15:38

您好
请问您上个月计提成本怎么写分录的

会计学堂 追问

2019-05-22 15:38

上月成本已经结转了

玲竹老师 解答

2019-05-22 15:39

嗯嗯 您计提成本跟结转的分录怎么写的 可以写对应的红字分录就好了 红字就是冲回

会计学堂 追问

2019-05-22 15:46

上月计提时:借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(蓝字)本月冲时:借:主营业务成本(蓝字)贷库存商品(红字)这样行吗?

玲竹老师 解答

2019-05-22 15:47

您上月计提的时候主营业务成本红字?

会计学堂 追问

2019-05-22 15:48

玲竹老师 解答

2019-05-22 15:50

那这个月对应这么写分录正确的

会计学堂 追问

2019-05-22 15:54

上月多暂估入库的商品这个月做相反的会计分录就可以冲回,然后做一笔正确的入库,上个月暂估的成本已经结转了,这个我月我要怎么做会计分录呢?

玲竹老师 解答

2019-05-22 15:56

暂估的成本您不是已经冲回了么 分录不是已经写了么 您冲销的时候只要冲多暂估的金额 不用全部红字啊
借:主营业务成本(蓝字)贷库存商品(红字)

会计学堂 追问

2019-05-22 16:06

就是这个

会计学堂 追问

2019-05-22 16:23

我这样本月的分录对吗

玲竹老师 解答

2019-05-22 16:39

发票是上个月收到的么

会计学堂 追问

2019-05-22 16:41

是的,只是没做抵扣

玲竹老师 解答

2019-05-22 16:42

您暂估是什么时候做的

会计学堂 追问

2019-05-22 17:02

上月做的

玲竹老师 解答

2019-05-22 17:07

那您上月收到了发票 为什么还要暂估呢 
可以直接根据发票抵减红字后的分录直接入账的啊

会计学堂 追问

2019-05-22 17:09

我都是没抵扣的票都先暂估的

玲竹老师 解答

2019-05-22 17:12

没抵扣的话
借:库存商品 36774.14
应交税费-待抵扣进项税额 5883.86
贷:应付账款  36774.14+5883.86=42658这样写分录就好了啊

会计学堂 追问

2019-05-22 17:23

是的,可以这样,只是我上个月计提成本了,又暂估入库了,这个月要做的分录总感觉不对

玲竹老师 解答

2019-05-22 17:28

那您把上个月的分录都红冲了 然后做我上面这样的分录 再结转成本

会计学堂 追问

2019-05-22 17:54

结转成本的分录怎么做

玲竹老师 解答

2019-05-22 18:02

请问您是购进后就销售么

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您好 请问您上个月计提成本怎么写分录的
2019-05-22 15:38:19
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